Faktúra č. DFJ0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: za obedy žiakov 10/22
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 1 662,12 €
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť