Faktúra č. DFB0411/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0411/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pneuservisné práce
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 76,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť