Faktúra č. DFB0342/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0342/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 156,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť