Faktúra č. DFB0334/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0334/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby (papier, kalendáre)
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 304,05 €
  • Identifikácia objednávky: 145/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť