Faktúra č. DFB0320/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0320/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Microsoft 365 E3 11/2023
  • Dátum doručenia: 02.12.2023
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Identifikácia objednávky: 134/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť