Faktúra č. DFB0313/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0313/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner EPSON
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 158,04 €
  • Identifikácia objednávky: 35638
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť