Faktúra č. DFB0305/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0305/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 228,00 €
  • Identifikácia objednávky: 142/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť