Faktúra č. DFB0304/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0304/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 525,61 €
  • Identifikácia objednávky: 139/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť