Faktúra č. DFB0283/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 1 320,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť