Faktúra č. DFB0274/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0274/23
  • Popis fakturovaného plnenia: letáky, rollUP
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 342,00 €
  • Identifikácia objednávky: 127/23
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť