Faktúra č. DFB0228/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0228/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hyg.materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 796,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť