Faktúra č. DFB0225/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0225/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 613,80 €
  • Identifikácia objednávky: 108/23
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť