Faktúra č. DFB0222/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0222/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 22.09.2020
  • Celková hodnota: 130,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť