Faktúra č. DFB0204/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0204/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava klapiek v tel. ústredni
  • Dátum doručenia: 19.08.2021
  • Celková hodnota: 264,00 €
  • Identifikácia objednávky: 76/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť