Faktúra č. DFB0154/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0154/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce "Stavebné práce pre elektrický kábel pod cestu"
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 3 821,52 €
  • Identifikácia objednávky: 47/22
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť