Faktúra č. DFB0152/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0152/23
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zamestnávateľa na stravu 5/23
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 1 105,50 €
  • Identifikácia objednávky: 62/2019/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť