Faktúra č. DFB0143/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0143/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 160ks x 6eur
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 995,88 €
  • Identifikácia objednávky: 71/23
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť