Faktúra č. DFB0138/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 387,07 €
  • Identifikácia objednávky: 65/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť