Faktúra č. DFB0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el.energie 05/2019
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 765,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: TT0116/2008
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť