Faktúra č. DFB0135/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava ležatého potrubia
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 82,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť