Faktúra č. DFB0134/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 408,10 €
  • Identifikácia objednávky: 57/22
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť