Faktúra č. DFB0127/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0127/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava TT212BN
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 504,89 €
  • Identifikácia objednávky: 63/23
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť