Faktúra č. DFB0123/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 349,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/B/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť