Faktúra č. DFB0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/22
  • Dátum doručenia: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 24,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 32/2018/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť