Faktúra č. DFB0118/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0118/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota: 25,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť