Faktúra č. DFB0117/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy 03/2025 - žiaci ERASMUS
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 24,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť