Faktúra č. DFB0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus - kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 1 020,00 €
  • Identifikácia objednávky: 56/23
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť