Faktúra č. DFB0109/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0109/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 446,92 €
  • Identifikácia objednávky: 57/23
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť