Faktúra č. DFB0094/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0094/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 107,68 €
  • Identifikácia objednávky: 47/23
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť