Faktúra č. DFB0047/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0047/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 447,84 €
  • Identifikácia objednávky: 28/23
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť