Faktúra č. DFB0044/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0044/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákupné poukážky 10ks v hodnote 10€ (mimoriadne výsledky žiakov).
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť