Faktúra č. DFB0037/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/23
  • Popis fakturovaného plnenia: technické činnosti 2/23
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 490,80 €
  • Identifikácia objednávky: 8/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť