Faktúra č. DFB0035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus - perá, USB
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 214,32 €
  • Identifikácia objednávky: 17/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť