Faktúra č. DFB0023/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0023/23
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie kotlov v služobných bytoch
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 226,20 €
  • Identifikácia objednávky: 14/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť