Faktúra č. DFB0022/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0022/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava žiakov - 08.01.2025, 09.01.2025, 22.01.2025 a 28.01.2025
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 467,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť