Faktúra č. DFB0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom a pranie rohoží 1/23
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 35,40 €
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť