Faktúra č. DFB0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 45,99 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť