Faktúra č. DFB0012/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0012/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výrub a odvoz drevnej hmoty
  • Dátum doručenia: 21.01.2023
  • Celková hodnota: 750,00 €
  • Identifikácia objednávky: 5/23
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť