Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0013/25 | Faktúra za služby pevnej siete za 12/2024 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava | 00162451 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 291,16 € | 01.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra |