Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0197/25 vyšetrenie vzorky vody Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 134,30 € 25.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0198/25 prenájom časti kanalizácie 2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ŽOS Trnava, a.s. 34108513 244,97 € 25.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0196/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 345,25 € 25.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0192/25 vodné, stočné 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 512,92 € 24.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0193/25 Faktúra za EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 369,00 € 24.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0194/25 poštové služby 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 356,70 € 24.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0191/25 sťahovacie práce kanc. nábytku Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Christián Keleberc 55572227 135,00 € 23.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0195/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 23.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0187/25 Faktúra za školské lavice a stoličky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Daffer spol. s r.o. 36320439 4 485,00 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0188/25 Výbeh pre zvieratá - VP Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 BAL Group s. r. o. 53550200 396,80 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0189/25 Faktúra za vykonané stavebné práce Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RESTORE s.r.o. 51226987 1 087,32 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0190/25 Faktúra za opravu telocvične Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ENICO s.r.o. 45388504 112 595,26 € 20.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0186/25 PHM za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 17,17 € 18.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFP0039/25 PHM za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 123,48 € 18.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 Reflektor so senzorom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Cb elektro s.r.o. 36584622 59,74 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0182/25 Veterinárne vyšetrenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FG Vet s.r.o. 36251151 346,00 € 11.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0181/25 Členský príspevok ASOŠS na rok 2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0178/25 Ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Pavol Bottek ml. -PDP ALARM 47223391 107,01 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 Žiarovka LED Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 40,91 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0180/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFP0038/25 obedy 05/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 61,74 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFP0036/25 Oprava automobilu Škoda Fabia Sport Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RM JET spol. s r.o. 36236268 603,28 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP0037/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 156,16 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 135,30 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0011/25 strava 05/2025 - žiaci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 586,40 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 plyn 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 Teplo 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 refundácia nákladov za odber plynu za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 pevná sieť za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 300,10 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 mobilná sieť 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,37 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra