Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0138/25 mobilná sieť 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,37 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 pevná sieť za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 297,57 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFK0004/25 Faktúra za pitevný vozík Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SERVIS LINE, s.r.o. 36545074 3 321,00 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 Spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 100,89 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0136/25 Dokovacia stanica Meta Quest 2 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 LCDswap s.r.o. 52597261 326,20 € 30.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 29.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0133/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 819,89 € 29.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 Oprava ležatého potrubia Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 82,45 € 29.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 výkon zodpovednej osoby za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 29.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 Výmena výmenníka TÚV Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 1 131,01 € 25.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 Oprava automobilu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava 17053676 104,45 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0126/25 Microsoft 365 E3 za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 221,40 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0125/25 údržba, servis ohrevu teplej vody Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 1 061,49 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0127/25 Faktúra za implementáciu mVL Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 30,75 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0130/25 Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 694,45 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0129/25 Poštové služby za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 40,70 € 23.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0027/25 PHM za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 125,22 € 22.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 Školenie - správa regisratúry Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 16.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0122/25 Faktúra za toner Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 151,91 € 16.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFK0003/25 Faktúra za vykonané práce - stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PR BUILDING spol. s.r.o. 36704881 2 002,46 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 Hemosky H-02 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 VETIS-MVDr.Peter Pongrácz 32320833 24,95 € 15.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFK0002/25 Faktúra za vykonané práce - stavebné úpravy odbornej účebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PR BUILDING spol. s.r.o. 36704881 107 817,11 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 Spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mega knihy 24141828 25,26 € 11.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0025/25 Licenčné služby za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 Vyúčtovanie tepla za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 363,29 € 10.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 Faktúra za plyn 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 Faktúra za teplo 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0024/25 Faktúra za desinsekciu izieb na internáte. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Insekta Trnava s. r. o. 56743190 620,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra