Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0305/25 Faktúra za domému Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 WebSupport, s.r.o. 36421928 12,18 € 06.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFJ0018/25 strava za 09/2025 - žiaci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 3 117,60 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFP0063/25 PHM za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 225,08 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0306/25 Občerstvenie - slav. otvorenie telocvicne a pitevne Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6 00893412 211,70 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0304/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 135,30 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0307/25 strava za 09/2025 - cudzí Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 261,66 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0301/25 Ceruzky s podtlačou loga školy + vizitky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA 37036106 228,26 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0299/25 mobilná sieť 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 76,97 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0300/25 pevná sieť za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 298,48 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0302/25 PHM za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 187,62 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFJ0019/25 strava za 09/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 907,20 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFP0065/25 strava za 09/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 61,74 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFP0061/25 výuka v autoškole 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 288,00 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFP0062/25 servis traktora Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MOREAU AGRI, spol. s r.o. 34126759 183,76 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0323/25 strava za 09/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 049,58 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0298/25 Elektrina za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0297/25 Lístky na kultúrne podujatie 2ks. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 VAMAR 11 s.r.o. 47869267 60,00 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0296/25 Vedenie služieb BOZP a PO - september Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 116,85 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFJ0017/25 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 150,55 € 29.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFP0060/25 dezinsekcia izieb na internáte Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Insekta Trnava s. r. o. 56743190 165,00 € 29.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0295/25 maliarske práce v triedach Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Pavol Olšinský 43282784 1 081,16 € 29.09.2025 18.10.2025 Faktúra
DFP0059/25 postele na internát Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Textilomanie s. r. o. - Vypredajobliecok.sk 04788494 668,90 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFJ0016/25 Faktúra za montáž internetových káblových rozvodov - jedáleň Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 LEDAR s.r.o. 50867806 313,65 € 24.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0294/25 Gastronomický termos s kohútikom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B-commerce, s. r. o. 52424812 262,89 € 23.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0291/25 florbalové bránky+siete a doručenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Alza.sk s.r.o. 36562939 172,75 € 22.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0292/25 Faktúra za nábytok - taburetka + doručenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Sinaj s.r.o. 54383251 470,50 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0293/25 Zámok cylindrický + 2 kľúče Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Daffer spol. s r.o. 36320439 52,00 € 22.09.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0290/25 Faktúra za lavičky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 859,76 € 19.09.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0289/25 PHM za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 28,14 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFP0057/25 PHM za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 59,09 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra