Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 elektrina za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0013/25 PHM za 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 67,87 € 28.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 Faktúra za PHM 02/2025 - škola. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 26,84 € 28.02.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP0019/25 Faktúra za PHM 02/2025 - podnikateľská činnosť. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 85,56 € 28.02.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 Faktúra za 3 PC stoly. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 IDEA Nábytok s. r. o. 46598618 480,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 Faktúra za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 50,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 Faktúra za prepravu žiakov od 03.02.-18.02.2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 701,10 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0005/25 Faktúra za obedy 02/2025 - žiaci. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 932,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 Faktúra za vodné a stočné za 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 454,56 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Faktúra za teplo 01/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 146,94 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0006/25 obedy 02/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 784,00 € 25.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0020/25 obedy 02/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 65,17 € 25.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0089/25 obedy 02/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 895,23 € 25.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 Vpichový teplomer Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 NAY Elektrodom Trnava 35739487 9,99 € 24.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0059/25 Sedací vak Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MOB Interier s.r.o. 44948271 84,90 € 21.02.2025 Faktúra
DFB0058/25 Faktúra za čistenie žľabov a zvodov rín. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 DOBOŠ služby s. r. o. 55527680 540,00 € 18.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFP0012/25 Faktúra za 24m káblového žľabu - PČ. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 32,79 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 vyúčtovanie plynu za rok 2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 9 778,96 € 14.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0055/25 Faktúra za servis zariadenia DDE. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Aqua trade 36049999 67,65 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0054/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0050/25 Faktúra za teplo 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0051/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 01/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0052/25 Faktúra za teplo 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0053/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0048/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 674,80 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0004/25 Faktúra za obedy 01/2025 - žiaci. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 2 604,00 € 12.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 Faktúra za plyn 01/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 11.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFP0011/25 Výuka autoškoly 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 500,50 € 10.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0009/25 obedy 01/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 114,75 € 10.02.2025 24.02.2025 Faktúra