Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0381/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 683,45 € 24.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0376/25 pojazdný stolík so zásuvkami Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B2B Partner s. r. o. 44413467 120,54 € 24.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0375/25 testovanie pohybových schopností žiakov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 LionER s. r. o. 47667524 2 055,00 € 21.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0379/25 participatívny rozpočet - platby za výrobky a tovar Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PLANTEX s.r.o. 34141481 274,65 € 21.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0374/25 služby za poľnohospodárske práce Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Adam Mužila 42402280 2 773,04 € 21.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0373/25 Zájazd výstava Agritechnica Hannover Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora 31827454 300,00 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0372/25 Paušál 4-ka 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 8,62 € 19.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0371/25 Prenájom rohoží 06.09.2025-05.10.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 19.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFP0073/25 PHM za 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 107,20 € 19.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0377/25 dopravné značenie + doprava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 617,46 € 14.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0370/25 Sevisný poplatok Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Proxia services s.r.o. 52535673 33,00 € 13.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0369/25 Zaistenie odborného programu - ERASMUS Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola 75075920 8 240,13 € 12.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0368/25 školenie správy registratúry Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 450,00 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFP0072/25 Licenčné služby 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 10.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0367/25 spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 13,09 € 10.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0364/25 vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 2 755,32 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0365/25 prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 20,90 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0362/25 vodné, stočné 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 163,73 € 06.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0361/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 10/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 06.11.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0359/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 86,10 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0071/25 obedy zamestnanci 10/2025 PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 78,89 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0363/25 obedy zamestnanci 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 138,76 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFJ0021/25 obedy zamestnanci 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 994,00 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFJ0020/25 strava za 10/2025 - žiaci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 3 216,00 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0070/25 PHM za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 231,19 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0068/25 Interiérové vybavenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 1 052,69 € 04.11.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0069/25 Spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 73,92 € 04.11.2025 Faktúra
DFB0352/25 Vyúčtovacia faktúra za toner Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EKO TONER s.r.o. 47689650 58,90 € 04.11.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0353/25 dodávka plynu 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 5 659,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0354/25 dodávka plynu 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 152,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra