Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0046/25 Servis auta Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RM JET spol. s r.o. 36236268 411,05 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0216/25 Poplatok za poskytovanie služby - VEMA Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 15,02 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFP0047/25 Licenčné služby 07/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0222/25 vodné, stočné 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 644,62 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0218/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 06/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 14.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0221/25 Poštové služby za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 83,20 € 14.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0219/25 Faktúra za služby verejného obstarávania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EkoMen s.r.o. 55691927 600,00 € 14.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0215/25 plyn 07/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0213/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 115,01 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0209/25 Faktúra za šablónu do telocvične Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RAPOS s.r.o. 51687721 496,92 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0211/25 mobilná sieť 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,37 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0212/25 pevná sieť za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 298,04 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0210/25 Faktúra za nafotenie a vytvorenie virtáulnej prehliadky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Vladimír Brindza 45901961 450,00 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFP0044/25 Výuka v autoškole 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 456,00 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0208/25 PHM za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 88,01 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFP0043/25 PHM za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 174,42 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0207/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 98,40 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0206/25 Práce na budove - maľovanie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Igor Košinár ml. 46892184 1 855,90 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFP0041/25 Stoličky do jedálne Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 IKEA,s.r.o. 35849436 1 321,00 € 02.07.2025 Faktúra
DFJ0014/25 strava za 06/2025 - žiaci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 430,00 € 02.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFP0045/25 strava za 06/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 82,32 € 02.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0214/25 strava za 06/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 269,10 € 02.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFJ0015/25 strava za 06/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 103,20 € 02.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFP0042/25 Servis auta Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RM JET spol. s r.o. 36236268 296,90 € 02.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0205/25 Faktúra za elektriku 07/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0204/25 Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 233,70 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0203/25 Faktúra za aSc Strava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 332,00 € 30.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFP0040/25 Licenčné služby 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 30.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFJ0013/25 Odborná prehliadka výťahu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ELVYT, spol.s.r.o. 31419143 67,65 € 27.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0200/25 Internetové poradenstvo - periskop pre riaditeľov školy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Periskop s.r.o. -člen Komensky Group 50774336 48,00 € 27.06.2025 16.07.2025 Faktúra