Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0018/24 internet 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 216,00 € 06.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFP0017/24 využívanie služby ASVV Premium 04/24 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 28,80 € 06.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0140/24 spotreba PHM Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 436,01 € 03.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFJ0009/24 strava zamestnanci 04/2024 (379ks) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 023,30 € 02.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFJ008/24 obedy žiaci 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 2 630,40 € 02.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFP0020/24 obedy zamestnanci 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 39,60 € 02.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0153/24 obedy zamestnanci za 04/2024 (347 + 20 ks) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 211,10 € 02.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 vodné stočné 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 541,07 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFP0019/24 výuka v autoškole 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 1 078,00 € 01.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 Elektrina - vyúčtovanie 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 3 708,67 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFBH0005/24 Pevná linka SH 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,42 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0138/24 služby pevnej siete 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 295,21 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0137/24 služby mobilnej siete 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 96,80 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0142/24 Teplo 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 023,75 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0143/24 plyn vyúčtovanie 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 583,00 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 Výkon zodpovednej osoby 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 BOZP za 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 228,00 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0150/24 inzercia PARDON Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Petit Press 35790253 120,00 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 inzercia PARDON Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Petit Press 35790253 201,60 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 Zneškodnenie odpadov za 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 180,00 € 30.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0136/24 oprava kosačky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 CKD market s.r.o. 36232017 245,90 € 30.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0133/24 stravné lístky 300 ks*6, poplatky, odmena Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 852,68 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ0007/24 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 531,48 € 29.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0141/24 vrecia do vysávača Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 24,00 € 27.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0128/24 Microsoft windows 11 Pro Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 CD-Keys s. r. o. 53398548 288,64 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 prenájom rohoží za 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 36,85 € 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFBVH0007/24 osivo kukurice Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Anja, spol. s r.o. 17328560 11 661,41 € 22.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFBVH0006/24 močovina granulovaná Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Anja, spol. s r.o. 17328560 3 348,00 € 19.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0114/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 403,78 € 19.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0109/24 obálky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 KRPA Slovakia spol. s r.o. 30229138 77,41 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »