Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/25 sťahovacie práce kanc. nábytku Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Christián Keleberc 55572227 135,00 € 23.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 Reflektor so senzorom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Cb elektro s.r.o. 36584622 59,74 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0182/25 Veterinárne vyšetrenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FG Vet s.r.o. 36251151 346,00 € 11.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0181/25 Členský príspevok ASOŠS na rok 2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0178/25 Ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Pavol Bottek ml. -PDP ALARM 47223391 107,01 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 Žiarovka LED Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 40,91 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0180/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFP0038/25 obedy 05/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 61,74 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFP0036/25 Oprava automobilu Škoda Fabia Sport Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RM JET spol. s r.o. 36236268 603,28 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP0037/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 156,16 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 135,30 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0011/25 strava 05/2025 - žiaci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 586,40 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 plyn 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 Teplo 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 refundácia nákladov za odber plynu za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 pevná sieť za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 300,10 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 mobilná sieť 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,37 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0175/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 130,45 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFP0035/25 Výuka v autoškole 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 540,00 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFJ0012/25 obedy 05/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 988,40 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0183/25 obedy 05/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 149,05 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Faktúra za Inzerciu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 41,82 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Faktúra za elektriku 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GastroRex, s.r.o. 35783052 170,85 € 29.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0164/25 Faktúra za umývanie auta Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 S Racing, spol. s r.o. 36267201 195,00 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0163/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0161/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 28,64 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP0033/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 137,16 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0159/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 98,40 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0158/25 Revízia bleskozvodu školy, internátu, telocvične, dielne a učebne pri dielňach v areály školy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marek Kotlan - ELEKTRO REVÍZIE 47138831 522,00 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra