Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0185/24 seminár - mzdová účtovníčka Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0187/24 PHM 06/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 160,85 € 17.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0197/24 podlahový vysávač Philips power pro compact Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 81,10 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0184/24 služby BOZP Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Bc.Roman Zomborský 40926745 300,00 € 13.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0170/24 seminár účtovanie transferov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Vesna, n.o. 45739153 39,95 € 06.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFJ0012/24 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 222,12 € 05.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFP0023/24 využívanie služby ASVV Premium 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 28,80 € 05.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0173/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 219,26 € 05.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0171/24 technické činnosti 2.Q 2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 450,00 € 04.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0181/24 prenájom časti kanalizácie 2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ŽOS Trnava, a.s. 34108513 238,99 € 04.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFP0024/24 obedy zamestnanci PČ za 05/2024 (29 ks) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 95,70 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFJ0011/24 obedy zamestnanci za 05/2024 (408 ks) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 101,60 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFJ0010/24 obedy žiaci 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 382,40 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0177/24 PHM 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 408,45 € 03.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0174/24 obedy zamestnanci 05/2024 (372ks) ŠJ (7ks) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 250,70 € 03.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFP0022/24 vyúčba v autoškole 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 671,00 € 02.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBH0007/24 pevná linka ŠH 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,42 € 01.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0169/24 služby mobilnej siete 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 106,18 € 01.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0168/24 služby pevnej siete 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 295,26 € 01.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0178/24 teplo 06/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 023,75 € 01.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0179/24 plyn 06/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 583,00 € 01.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0164/24 Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0167/24 Elektrina - vyúčtovanie 06/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 3 708,67 € 01.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0172/24 Zneškodnenie odpadov za 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 108,00 € 31.05.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 vodné, stočné 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 520,98 € 31.05.2024 25.06.2024 Faktúra
DFBH0006/24 hnojivo Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Anja, spol. s r.o. 17328560 3 620,34 € 28.05.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0163/24 vedenie služieb BOZP a PO za 05/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 228,00 € 25.05.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0159/24 periskop pre riaditeľov škôl Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Periskop s.r.o. -člen Komensky Group 50774336 36,00 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFP0021/24 oprava, servis vozidla TT700DO Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RM JET spol. s r.o. 36236268 698,40 € 22.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0162/24 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 38,18 € 22.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »