Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0079/25 PHM za 12/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 124,47 € 18.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0435/25 mobilný paušál za 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 9,39 € 17.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFS0001/25 občerstvenie - vianočné posedenie pre zamestnancov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PRAX, s.r.o. 47796685 808,00 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0434/25 pracovná obuv - ERASMUS Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lyreco CE, SE 35958120 114,27 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0436/25 Skartácia dokumentov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 321,89 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0419/25 monitor + doručenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Alza.sk s.r.o. 36562939 298,48 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0422/25 tričko - ERASMUS Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lyreco CE, SE 35958120 10,96 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFP0077/25 oprava wc na školskom internáte Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marián Maruniak 43494102 1 738,00 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFP0078/25 oprava wc na školskom internáte s materiálom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marián Maruniak 43494102 1 922,00 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0421/25 preprava osôb za 12/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 332,10 € 16.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0423/25 výkon zodpovednej osoby za 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0424/25 výkon zodpovednej osoby za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0425/25 výkon zodpovednej osoby za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0426/25 výkon zodpovednej osoby za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0427/25 výkon zodpovednej osoby za 06/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0428/25 výkon zodpovednej osoby za 07/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0429/25 výkon zodpovednej osoby za 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0430/25 výkon zodpovednej osoby za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0431/25 výkon zodpovednej osoby za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0432/25 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0433/25 výkon zodpovednej osoby za 12/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0418/25 učebnice - kynológia + doručenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Univerzita veter.lekárstva 00397474 556,08 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0417/25 predplatné služby študentský časopis od 01.10.2025 - do 01.10.2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 14.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0415/25 vyúčtovacia faktúra k ročnému poplatku za balíček zborovňa 2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 270,40 € 12.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0420/25 vyčistenie priestoru Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 50,00 € 12.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0414/25 vodné, stočné za 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 169,80 € 11.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0412/25 poštové služby za 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 17,40 € 10.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0411/25 Faktúra za pneuservisné práce Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 76,51 € 09.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0405/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GastroRex, s.r.o. 35783052 255,59 € 08.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0401/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 130,53 € 08.12.2025 30.12.2025 Faktúra