DFB0223/25 |
Odborná prehliadka výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
Kovová zábrana Manutan Expert |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
648,01 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0046/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
411,05 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/25 |
Poplatok za poskytovanie služby - VEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,02 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/25 |
plyn 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
115,01 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/25 |
Faktúra za šablónu do telocvične |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
496,92 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/25 |
mobilná sieť 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/25 |
pevná sieť za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/25 |
Faktúra za nafotenie a vytvorenie virtáulnej prehliadky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vladimír Brindza |
45901961 |
|
450,00 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0044/25 |
Výuka v autoškole 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
456,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
88,01 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0043/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
174,42 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/25 |
Práce na budove - maľovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Igor Košinár ml. |
46892184 |
|
1 855,90 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0041/25 |
Stoličky do jedálne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IKEA,s.r.o. |
35849436 |
|
1 321,00 € |
02.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0014/25 |
strava za 06/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 430,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0045/25 |
strava za 06/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,32 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/25 |
strava za 06/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 269,10 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/25 |
strava za 06/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 103,20 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0042/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
296,90 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/25 |
Faktúra za elektriku 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/25 |
Faktúra za aSc Strava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
332,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0040/25 |
Licenčné služby 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/25 |
Odborná prehliadka výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/25 |
Internetové poradenstvo - periskop pre riaditeľov školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
50774336 |
|
48,00 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/25 |
dodávka plynu 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 598,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |