Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0305/25 Faktúra za domému Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 WebSupport, s.r.o. 36421928 12,18 € 06.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFP0059/25 postele na internát Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Textilomanie s. r. o. - Vypredajobliecok.sk 04788494 668,90 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0294/25 Gastronomický termos s kohútikom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B-commerce, s. r. o. 52424812 262,89 € 23.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0291/25 florbalové bránky+siete a doručenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Alza.sk s.r.o. 36562939 172,75 € 22.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0292/25 Faktúra za nábytok - taburetka + doručenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Sinaj s.r.o. 54383251 470,50 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0289/25 PHM za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 28,14 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFP0057/25 PHM za 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 59,09 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFP0056/25 Šatňové skrinky + doprava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 965,80 € 17.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0287/25 paušál 4-ka 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 8,00 € 17.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0286/25 Žiarovka LED Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 49,94 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0285/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 11.08.2025 - 07.09.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,08 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0284/25 Nábytok IKEA Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 IKEA,s.r.o. 35849436 499,90 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0288/25 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Križan 62363000 64,41 € 16.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0283/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 1 320,59 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 Predplatné dotazníkov - Direktor Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 77,49 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0281/25 Učebné pomôcky - nástený obraz Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marek Dvořák 65809921 180,00 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFP0055/25 Licenčné služby 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 vodné, stočné 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 316,28 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0277/25 Nedoplatok za plyn za 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 366,87 € 10.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 089,40 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFK0006/25 Kosačka Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ŠUPA MARIAN Predaj a serv 11906022 2 974,15 € 08.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Zámok cylindrický + 2 kľúče Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Daffer spol. s r.o. 36320439 52,00 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFP0058/25 olej do kosačky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ŠUPA MARIAN Predaj a serv 11906022 17,76 € 05.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 dodávka plynu 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 1 819,00 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 28,51 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0271/25 plyn 09/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0269/25 mobilná sieť 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,37 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 pevná sieť za 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 297,66 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0267/25 PHM za 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 53,15 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFP0054/25 PHM za 08/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 427,96 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra