Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/25 Spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 100,89 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0128/25 Oprava automobilu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava 17053676 104,45 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0126/25 Microsoft 365 E3 za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 221,40 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0125/25 údržba, servis ohrevu teplej vody Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 1 061,49 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0127/25 Faktúra za implementáciu mVL Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 30,75 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0130/25 Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 694,45 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0123/25 Školenie - správa regisratúry Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 16.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0122/25 Faktúra za toner Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 151,91 € 16.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0121/25 Hemosky H-02 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 VETIS-MVDr.Peter Pongrácz 32320833 24,95 € 15.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFK0002/25 Faktúra za vykonané práce - stavebné úpravy odbornej účebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PR BUILDING spol. s.r.o. 36704881 107 817,11 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 Spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mega knihy 24141828 25,26 € 11.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0025/25 Licenčné služby za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 Vyúčtovanie tepla za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 363,29 € 10.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 Faktúra za plyn 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 Faktúra za teplo 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0024/25 Faktúra za desinsekciu izieb na internáte. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Insekta Trnava s. r. o. 56743190 620,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 Faktúra za mobilnú sieť za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,72 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0110/25 Faktúra za pevnú sieť za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 298,02 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0108/25 Dobropis za teplo. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 913,34 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFJ0007/25 Faktúra za obedy 03/2025 - žiaci. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 2 764,80 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0008/25 obedy 03/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 181,60 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0120/25 obedy 03/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 361,71 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 Faktúra za maliarske a iné práce. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Pavol Olšinský 43282784 1 059,38 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0106/25 Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 233,70 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0026/25 obedy 03/2025 - zamestnanci PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 85,75 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFP0022/25 Faktúra za vyúku v autoškole za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 708,00 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0117/25 Obedy 03/2025 - žiaci ERASMUS Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 24,92 € 02.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0104/25 výkon zodpovednej osoby za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra