Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/25 Spotrebný materiál na veterinu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Medplus s.r.o. 45322040 10,55 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0097/25 Faktúra za opravu telocvične - havarijná situácia. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ENICO s.r.o. 45388504 73 466,74 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0096/25 Faktúra za Microsoft 365 E3 za 02/2025 + príslušenstvo Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 258,70 € 21.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0092/25 Faktúra za účasť na offline videoseminári Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 20.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0091/25 Poštové služby za 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 8,80 € 20.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0095/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2024. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 405,15 € 20.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0093/25 Faktúra za vodné a stočné za 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 463,39 € 19.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0087/25 Členské na rok 2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EUROPEA SLOVAKIA združenie vzdel.zar. pre pôdoh. a rozvoj vidíeka 45010030 150,00 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 Faktúra za káblový žľab. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 63,87 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0088/25 Vyúčtovanie tepla 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 953,13 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP0018/25 Faktúra za licenčné služby. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Faktúra za čistiace prostriedky. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 33,58 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 Faktúra za lyžiarsky výcvik 17.02.-21.02.2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 CK Slniečko, spol. s r. o. 43840949 3 208,04 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 1,13 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 61,50 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Faktúra za kancelárske potreby. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 582,60 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0016/25 Faktúra za licenčné služby. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0017/25 Faktúra za dezinsekciu izieb na internáte proti nežiadúcemu hmyzu. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Insekta Trnava s. r. o. 56743190 620,00 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 Výmena zásobníka TÚV Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 4 254,67 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0015/25 Výmena zásobníka TÚV Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 4 254,67 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 Faktúra za pevnú sieť 01/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 299,36 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Faktúra za pevnú sieť 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 303,85 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 Faktúra za mobilnú sieť 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 75,67 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0014/25 Výuka autoškoly 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 231,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 Pokládka laminátovej podlahy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marián Sládeček - PARKETY 41976487 616,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Microsoft 365 E3 za 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 221,40 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Faktúra za plyn 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Faktúra za teplo 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra