Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0372/25 Paušál 4-ka 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 8,62 € 19.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0368/25 školenie správy registratúry Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 450,00 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFP0072/25 Licenčné služby 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 10.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0367/25 spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 13,09 € 10.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0364/25 vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 2 755,32 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0365/25 prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 20,90 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0362/25 vodné, stočné 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 163,73 € 06.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0359/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 86,10 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0071/25 obedy zamestnanci 10/2025 PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 78,89 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0363/25 obedy zamestnanci 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 138,76 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFJ0021/25 obedy zamestnanci 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 994,00 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFJ0020/25 strava za 10/2025 - žiaci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 3 216,00 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0070/25 PHM za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 231,19 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0068/25 Interiérové vybavenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 1 052,69 € 04.11.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0069/25 Spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 73,92 € 04.11.2025 Faktúra
DFB0352/25 Vyúčtovacia faktúra za toner Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EKO TONER s.r.o. 47689650 58,90 € 04.11.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0353/25 dodávka plynu 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 5 659,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0354/25 dodávka plynu 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 152,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0355/25 plyn 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0357/25 mobilná sieť 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,57 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0358/25 pevná sieť za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 298,30 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0351/25 Faktúra za elektriku 11/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0347/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mega knihy 24141828 56,93 € 03.11.2025 Faktúra
DFP0067/25 Vyúka v autoškole za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 513,50 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0350/25 Preprava žiakov za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 110,70 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0346/25 Faktúra za poskytnuté poľnohospodárske služby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Adam Mužila 42402280 3 874,50 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0349/25 Faktúra za rokovací stôl Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B2B Partner s. r. o. 44413467 206,64 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0360/25 PHM za 10/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 107,84 € 31.10.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0345/25 Pracovný oblek pre žiakov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HABALA, s.r.o. 36759953 164,90 € 29.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0344/25 Vedenie služieb BOZP a PO - október Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 116,85 € 28.10.2025 20.11.2025 Faktúra