Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0013 elektrina za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 3 707,83 € 09.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0024 elektrina za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 2 731,56 € 09.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0019 vývoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 110,70 € 09.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0021 zneškodnenie a vývoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 393,19 € 09.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0017 Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 12/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 09.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0001 poštové služby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 3,72 € 09.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0003 elektrina 02/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 2 033,32 € 09.02.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0021/26 Faktúra za školenie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RealWise s. r. o. 55770541 96,00 € 06.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0027 poštové služby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 11,15 € 06.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0025 telekomunikačné služby za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,37 € 05.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0026 telekomunikačné služby za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 298,61 € 05.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFBV0023 lyžiarsky výcvik 12.01.2026-16.01.2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 CK Slniečko, spol. s r. o. 43840949 5 548,00 € 05.02.2026 06.03.2026 Faktúra
10/2026 Výmena čerpadla kotla K3 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 2 284,85 € 04.02.2026 05.02.2026 RNDr.,Ing.Bakičová riaditeľka Objednávka
Zmluva č. 13/2026/SOŠPaSTt Ubytovanie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava 00162451 Oravcová Rebeka 0,00 € 04.02.2026 13.02.2026 RNDr. Ing. Iveta Bakičová riaditeľka Zmluva
26DFBV0022 PHM za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 51,41 € 04.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFPC0004 PHM za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 239,81 € 04.02.2026 10.03.2026 Faktúra
26DFBV0038 strava obedy za 01/2026 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 929,53 € 03.02.2026 06.03.2026 Faktúra
26DFST0001 strava obedy za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 806,40 € 03.02.2026 07.03.2026 Faktúra
26DFST0002 strava žiaci za 01/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 2 448,00 € 03.02.2026 07.03.2026 Faktúra
26DFPC0005 strava obedy za 01/2026 - zamestnanci z PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 58,31 € 03.02.2026 10.03.2026 Faktúra