Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2026 Králikáreň Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ferex, s. r. o. 17682258 200,00 € 09.07.2026 10.07.2026 RNDr.,Ing.Bakičová riaditeľka Objednávka
26DFPC0040 VRP pokladňa Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ALKA SK, s.r.o. 47404825 194,00 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 27/2026/SOŠPaSTt Zmluva o výpožičke motorového vozidla Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava 00162451 Novák Marián 0,00 € 07.07.2026 16.07.2026 15.08.2026 16.07.2026 RNDr. Ing. Iveta Bakičová riaditeľka Zmluva
26DFBV0231 Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
69/2026 Vypratávanie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PRIMAMONT, s.r.o. 45524637 2 200,00 € 06.07.2026 07.07.2026 RNDr.,Ing.Bakičová riaditeľka Objednávka
68/2026 Registračná pokladňa Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ALKA SK, s.r.o. 47404825 210,00 € 06.07.2026 07.07.2026 RNDr.,Ing.Bakičová riaditeľka Objednávka
Zmluva č. 26/2026/SOŠPaSTt Kúpno-predajná zmluva Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava 00162451 Nadžady Jozef 400,00 € 06.07.2026 16.07.2026 13.07.2026 16.07.2026 RNDr. Ing. Iveta Bakičová riaditeľka Zmluva
26DFST0017 obedy žiaci za 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 802,40 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFST0018 obedy zamestnanci 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 041,60 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0225 obedy zamestnanci 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 248,52 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFPC0038 obedy zamestnanci 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 27,44 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0226 Faktúra za prepravné služby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 S - BUS s.r.o. 52159400 369,00 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0227 PHM za 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 105,35 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFPC0039 PHM za 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 153,98 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0228 elektrina za 07/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 2 670,36 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0220 Faktúra za plyn - 07/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 135,00 € 03.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0221 Faktúra za plyn - 07/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 42,00 € 03.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0222 Faktúra za plyn - 07/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 1 126,00 € 03.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0223 Faktúra za plyn - 07/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 3,00 € 03.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0224 Faktúra za plyn - 07/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 1 599,00 € 03.07.2026 17.07.2026 Faktúra