Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0067/25 Pokládka laminátovej podlahy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marián Sládeček - PARKETY 41976487 616,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Microsoft 365 E3 za 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 221,40 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Faktúra za plyn 02/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Faktúra za teplo 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 03/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 elektrina za 03/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0013/25 PHM za 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 67,87 € 28.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 Faktúra za PHM 02/2025 - škola. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 26,84 € 28.02.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP0019/25 Faktúra za PHM 02/2025 - podnikateľská činnosť. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 85,56 € 28.02.2025 20.03.2025 Faktúra
21/2025 Pokládka laminátovej podlahy 22 m2/28,- Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marián Sládeček - PARKETY 41976487 616,00 € 26.02.2025 26.02.2025 RNDr.,Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
DFB0065/25 Faktúra za 3 PC stoly. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 IDEA Nábytok s. r. o. 46598618 480,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 Faktúra za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 50,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 Faktúra za prepravu žiakov od 03.02.-18.02.2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 701,10 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0005/25 Faktúra za obedy 02/2025 - žiaci. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 932,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 Faktúra za vodné a stočné za 01/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 454,56 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Faktúra za teplo 01/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 146,94 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20/2025 Monitor výskytu ploštíc Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Blueinfo, s. r. o. 44665024 32,50 € 25.02.2025 26.02.2025 RNDr.,Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
DFJ0006/25 obedy 02/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 784,00 € 25.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFP0020/25 obedy 02/2025 - zamestnanci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 65,17 € 25.02.2025 19.03.2025 Faktúra