Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/25 Aplikačný hosting - prevádzka databázy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SKEAGIS HOSTING, s. r. o. 54217016 615,00 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 Faktúra za online seminár - VEMA Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 98,40 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 233,70 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 Faktúra za prenájom rohoží v období 30.12.2024 - 26.01.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 12.08.2024 - 08.09.2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,30 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 38,18 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 38,18 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,35 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 Faktúra za inzerciu za 01/2025 - PARDON Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Petit Press, a.s. 35790253 231,24 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 Faktúra za káblový žľab Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 38,33 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0036/25 Faktúra za elektrinu za 02/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 417,16 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 40/2024/SOŠPaSTt) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.11.2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 ENICO s.r.o. 45388504 0,00 € 03.02.2025 05.02.2025 04.02.2025 RNDr. Ing. Iveta Bakičová riaditeľka školy Zmluva
14/2025 Kancelárske potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 146,55 € 03.02.2025 05.02.2025 RNDr.,Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
DFB0046/25 Faktúra za PHM 01/2025 - škola Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 58,63 € 31.01.2025 24.02.2025 Faktúra
DFP0010/25 Faktúra za PHM 01/2025 - PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 307,54 € 31.01.2025 24.02.2025 Faktúra
13/2025 Žľab káblový 30 m Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 38,31 € 30.01.2025 31.01.2025 RNDr.,Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
DFB0024/25 Farba do tlačiarne Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 61,80 € 30.01.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Preprava žiakov - 08.01.2025, 09.01.2025, 22.01.2025 a 28.01.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 467,40 € 29.01.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 Šatňová skriňa - 4 ks Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B2B Partner s. r. o. 44413467 969,24 € 29.01.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 Microsoft 365 E3 za 12/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 216,00 € 28.01.2025 24.02.2025 Faktúra