Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0280/24 spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Cb elektro s.r.o. 36584622 21,70 € 23.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0271/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 667,78 € 23.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0274/24 hydrogeologický prieskum podzemnej vody Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HYDRANT s.r.o. 36657531 720,00 € 23.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0273/24 agátové koly na projekt pre žiakov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Dominik Kopčáni 45453586 154,22 € 23.09.2024 18.10.2024 Faktúra
0060/2024 Zrušenie prívodu vody do obytných domov na Zavarskej ulici Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 CRAFT DZ s.r.o. 47662492 150,00 € 19.09.2024 27.09.2024 RNDr., Ing. Bakičová Iveta riaditeľka Objednávka
DFB0276/24 zrušenie prívodu vody do obytných domov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 CRAFT DZ s.r.o. 47662492 150,00 € 19.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0275/24 PHM 09/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 62,66 € 17.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0270/24 služby BOZP III. Q 2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Bc.Roman Zomborský 40926745 300,00 € 16.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0312/24 Projekt statiky na telocvičňu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ing. Emil Šustek 43382398 500,00 € 16.09.2024 23.10.2024 Faktúra
0057/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Minarovič 43617603 210,00 € 13.09.2024 13.09.2024 RNDr.Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 85/2019/SOŠPaSTt) Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509032 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 13.09.2024 30.06.2025 17.09.2024 RNDr. Ing. Iveta Bakičová riaditeľka školy Zmluva
DFP0040/24 Výmena pneumatík TT700DO Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 299,40 € 13.09.2024 22.10.2024 Faktúra
0056/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 300,00 € 12.09.2024 12.09.2024 RNDr.Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
0056/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 300,00 € 12.09.2024 12.09.2024 RNDr.Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
0056/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 300,00 € 12.09.2024 12.09.2024 RNDr.Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
0056/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 300,00 € 12.09.2024 12.09.2024 RNDr.Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
0056/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 300,00 € 12.09.2024 12.09.2024 RNDr.Ing.Bakičová Iveta riaditeľka školy Objednávka
DFB0267/24 údržba vodného glóbusu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Aqua trade 36049999 214,80 € 12.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0264/24 Kúpa obrazov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marek Dvořák 65809921 178,00 € 12.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0297/24 pracovná obuv a odev Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Minarovič 43617603 121,44 € 12.09.2024 18.10.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »