Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0116/23 SOŠ-SANET január - marec 2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 ŠI-el. energia 01/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 1 637,64 € 14.02.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0123/23 oprava chladiarenskej vitríny v školskom bufete Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 155,40 € 14.02.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0119/23 materiál na OV žiakov - PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 REHUŠ s.r.o. 45249113 118,64 € 14.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0162/23 ŠI-SANET január až marec 2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 05.04.2023 Faktúra
DFŠ0036/23 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 380,87 € 13.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFŠ0035/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 263,80 € 13.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB0102/23 kancelárske potreby-euroobaly, spinky, šanóny, obálky,... Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLAPO s.r.o. 52032019 694,40 € 13.02.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0082/23 PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 01/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ČOV s.r.o. 46196200 118,08 € 13.02.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0111/23 SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 02/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 207,86 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0115/23 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 11,02 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0114/23 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 115,11 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0113/23 bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 107,35 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0104/23 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 237,47 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0103/23 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 60,10 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0107/23 telocvičňa-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,84 € 11.02.2023 31.03.2023 Faktúra
52/2023 Dobrý deň, objednávame si u Vás čistiace prostriedky do školy. V hodnote 1135,87 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 10.02.2023 11.02.2023 Objednávka
DFŠ0037/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 479,47 € 10.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFŠ0034/23 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 119,37 € 10.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB0081/23 SOŠ,TOV.-el. energia 01/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 2 046,49 € 10.02.2023 30.03.2023 Faktúra