DFB0038/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
250,64 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
230,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
2 930,51 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
187,98 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
75,52 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
118,73 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
62,66 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
244,04 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
273,73 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
82,45 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
49,46 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0749/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
280,33 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0735/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
3 849,79 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0849/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
379,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0950/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
257,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
110,94 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
194,58 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
128,62 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
148,40 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
201,18 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |