DFB0029/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
277,03 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
256,91 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
317,76 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
199,44 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
250,64 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
230,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
2 930,51 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
187,98 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
75,52 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
118,73 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
62,66 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
244,04 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
273,73 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
82,45 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
49,46 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0749/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
280,33 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0735/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
3 849,79 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0849/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
379,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0950/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
257,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
110,94 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |